海得控制(002184)综合财务分析 - 财报帮

海得控制(002184)
行业: 自动化设备 主营: 上海海得控制系统股份有限公司主营业务是工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。主要产品是工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务。公司荣获2019年西门子“最佳数字化解决方案伙伴奖”;新能源高端专用装备-风电变流器已广泛应用于新疆、内蒙古、陕西、新疆、广东等地的风电场。截至报告期末,公司累计申请专利507项(授权数369项),其中发明专利154项(授权数52项),实用新型专利310项(授权数280项),外观专利43项(授权数37项)和软件著作权252项,注册商标52件。公司通过不断提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
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PE: -52.93 PB: 3.95 市值: 48.42亿
信号:
3条风险
1条增长信号
10条衰退信号
海得控制每股营业总收入历年走势图
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
待处理流动资产损益
总资产报酬率
长期股权投资
负债合计
其他应付款合计
应收款项融资
存货周转天数(天)
归母净利润
净利率(%)
应收保费
海得控制 2025-02-16 财报数据最新解读:
公司权益乘数为3.13,表明其资金杠杆较高,需要通过改善盈利能力来增强财务弹性。
公司报告期内的净利润增长率为-207.54%,显示出公司全局运营中存在重大问题,亟需战略调整。
分析市场研报可知,智能制造与新能源业务前景尚可,需关注公司在这两大领域的具体布局和进展。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
有一定现金
现金流状况不佳
收款速度也太慢了罢
盈利能力
生意很艰辛
费用率 14.08 个点
运营效率一般
这个生意赚不到钱!
股东在亏钱! 每股赔了-0.35元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
营收增长率
雷
营收增长率-32.7% < 0%
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存货
雷
存货周转天数近几年来大幅上升87.27天 => 168.19天
存货占总资产比例近几年来基本持平17.20% => 22.00%
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资金杠杆
雷
杠杆倍数 2.37,大幅超过【自动化设备】行业中位数 1.67
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应收账款
安全
应收账款天数近几年来基本持平160.71天 => 163.61天
应收账款占总资产比例近几年来大幅下降47.61% => 24.55%
商誉
安全
商誉0.19亿 / 总资产36.77亿 = 0.50% < 5%
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%
偿债能力
安全
流动比率146% > 100%
速动比率106% > 100%
质押股权
安全
质押股权:0% (0股)
短期负债
安全
短期借款 2.37亿 / 现金 4.88亿 = 48.55% < 70%