洪汇新材(002802)综合财务分析 - 财报帮

洪汇新材(002802)
行业: 化学制品 主营: 无锡洪汇新材料科技股份有限公司主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。公司主要产品为乙烯基二元共聚树脂、含羧基的乙烯基三元共聚树脂、含羟基的乙烯基三元共聚树脂、氯乙烯共聚乳液等。
¥12.09
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PE: 37.4 PB: 3.39 市值: 21.51亿
信号:
1条风险
5条增长信号
5条衰退信号
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
应付债券:优先股
长期借款
负债和所有者权益(或股东权益)总计
国内票证结算
公益性生物资产
长期资金占重资产比率(%)
划分为持有待售的资产
应付款项周转天数(天)
外币报表折算差额
待处理流动资产损益
洪汇新材 2025-02-16 财报数据最新解读:
存在的衰退信号提示投资者关注公司的盈利质量,降低风险的同时增强长期持股的信心。
当前市盈率为36.81,虽然高于历史平均市盈率,但与行业相比表现良好,适合长期投资。
负债率仅9.89%,表明公司财务结构稳健,极少依赖负债融资,为长期发展提供了良好基础。
毛利率29.64%表现出公司的成本控制能力尚可,但在日益竞争的市场中需要进一步提升。
应收账款周转天数增加到60.88天,表明公司在收款管理上存在一定压力,需密切关注。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金超多
现金流状况一般
收款很快
盈利能力
毛利还可以
费用率 10.34 个点
市场规模很大
税后利润不错
收益率不高. 每股为公司赚到了0.29元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
应收账款
雷
应收账款天数近几年来基本持平53.46天 => 60.88天
应收账款占总资产比例近几年来大幅上升13.93% => 19.14%
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存货
中等
存货周转天数近几年来基本持平27.94天 => 29.68天
存货占总资产比例近几年来基本持平3.85% => 3.45%
质押股权
中等
质押股权:19.36% (3530.00万股)
营收增长率
安全
营收增长率27.27% >= 15%
商誉
安全
商誉0.00亿 / 总资产7.04亿 = 0.00% < 5%
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%
资金杠杆
安全
杠杆倍数 1.11,小余【化学制品】行业中位数 1.77
偿债能力
安全
流动比率817% > 100%
速动比率778% > 100%
短期负债
安全
短期借款 0.00亿 / 现金 0.37亿 = 0.00% < 70%