凯盛新能(600876)综合财务分析 - 财报帮

凯盛新能(600876)
行业: 光伏设备 主营: 凯盛新能源股份有限公司主营业务是新能源材料的研发、生产及销售,主要产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃和高透光伏玻璃钢化片。公司超薄电子玻璃产能及产品品种、规格均位居国内电子玻璃生产企业前列,行业知名度较高。公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地,曾先后荣获“国家浮法玻璃质量奖-银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“驰名商标”、“国家科学技术进步一等奖”等荣誉。在国际、国内仍享有较高的知名度。
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PE: -119.33 PB: 1.37 市值: 60.18亿
信号:
4条风险
2条增长信号
7条衰退信号
凯盛新能营业成本历年走势图
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
每股留存收益
每股股东自由现金流量
每股经营现金流
每股盈余公积金
每股营业收入
摊薄每股净资产_期末股数
调整每股净资产_期末股数
每股息税前利润
每股资本公积金
所有者权益(或股东权益)合计
凯盛新能 2025-02-12 财报数据最新解读:
ROE为负的情况下,股东所面临的收益风险非常高,投资回报不确定,需谨慎决策。
凯盛新能当前市盈率为负,显示出其盈利能力极为薄弱,市场信心受损,投资风险加大。
光伏设备行业整体面临压力,凯盛新能在行业中的市盈率排名也较为靠后,仅36/65,反映出行业竞争激烈。
尽管短期前景不明,但凯盛新能每股自由现金流五年来总体上升,显示出一定的潜在增长空间。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金很少
现金流状况不佳
收款速度一般
盈利能力
生意很难做
费用率 5.1 个点
生意又大又省钱
这个生意赚不到钱!
股东在亏钱! 每股赔了-0.75元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
营收增长率
雷
营收增长率-21.91% < 0%
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现金储备
雷
现金与约当现金比率 < 10%
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偿债能力
雷
流动比率87% <= 100%
速动比率62% <= 100%
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短期负债
雷
短期借款 12.96亿 / 现金 3.23亿 = 400.71% > 90%
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资金杠杆
中等
杠杆倍数 2.64,接近【光伏设备】行业中位数 2.4
质押股权
中等
质押股权:14.05% (5559.80万股)
存货
安全
存货周转天数近几年来大幅下降163.91天 => 72.32天
存货占总资产比例近几年来基本持平8.13% => 9.88%
应收账款
安全
应收账款天数近几年来大幅下降121.02天 => 88.69天
应收账款占总资产比例近几年来大幅下降16.53% => 12.56%
商誉
安全
商誉0.18亿 / 总资产126.84亿 = 0.14% < 5%