德新科技(603032)综合财务分析 - 财报帮

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德新科技(603032)
行业: 电池    主营: 德力西新能源科技股份有限公司主营业务为锂电裁切模具、精密结构件的研发、设计、制造、销售与服务以及道路旅客运输和客运汽车站业务。公司主要产品及服务包括锂电设备裁切模具业务、涂布模头设备、客运汽车站业务、道路客运业务。公司先后获得2019年获得“高新技术产品及高新技术企业”,2020年公司获得“东莞市倍增企业”,2021年、2022年获得“广东省专精特新企业”、“长安镇规模效应成长性排名前20企业”、“高新技术企业”、“2022年东莞市倍增计划名誉试点企业”等称号,2023年荣获人民网颁发的第二十届“匠心飞跃奖”。
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PE: 152.77 PB: 2.64 市值: 33.53亿
信号:
4条风险
5条增长信号
5条衰退信号

德新科技应付账款周转天数历年走势图

市盈率(P/E ratio) 市净率(PB ratio) 本益成长比(PEG ratio) 市销率(P/S ratio) 资本回报率(ROIC) 净资产收益率(ROE) 资产回报率(ROA) 毛利率(%) 净利率(%) 营业利润率(%) 营业费用率(%) 每股收益(EPS) 每股自由现金流 营收 总资产周转率(次/年) 应收款项周转率(次/年) 存货周转率(次/年) 应收款项周转天数(天) 存货周转天数(天) 完整生意周期(天) 应付款项周转天数(天) 固定资产周转率(次/年) 负债占资产比率(%) 长期资金占重资产比率(%) 流动比率(%) 速动比率(%) 营收增长率(%) 营业利润增长率(%) 股东权益(%) 权益乘数 内部应付款 国内票证结算 息税前利润率 净利率(%) 买入返售金融资产 以摊余成本计量的金融资产 每股股东自由现金流量 其他应交款 公益性生物资产 预计流动负债

德新科技 2025-02-12 财报数据最新解读:

公司积极拓展模具行业新应用,但面临的市场环境依然严峻,需保持持续关注。
净利润增长率为-89.62%,反映出公司盈利能力存在明显下滑,需要引起投资者的高度警惕。
报告期内,尽管整体业绩下滑,但公司仍有潜力从行业复苏中获益,投资者可关注其长线表现。
行业前景不容小觑,随着锂电池需求增长,德新科技在电池模具市场的拓展潜力仍然值得期待。
公司的销售成本率为66.97%,毛利率相对较高,显示出一定的盈利能力,但需注意营收下滑带来的影响。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金充足 现金流状况一般 收款速度也太慢了罢
盈利能力
毛利还不错 费用率 22.36 个点 运营效率一般 税后利润一般 收益率不高. 每股为公司赚到了0.05元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月
想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
营收增长率
营收增长率-55.04% < 0%
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存货
存货周转天数近几年来大幅上升6.21天 => 110.14天
存货占总资产比例近几年来基本持平0.30% => 3.52%
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应收账款
应收账款天数近几年来大幅上升20.39天 => 233.9天
应收账款占总资产比例近几年来大幅上升1.67% => 12.03%
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商誉
商誉5.30亿 / 总资产18.17亿 = 29.16% > 5%
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质押股权
中等
质押股权:20.94% (4900.00万股)
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%
资金杠杆
安全
杠杆倍数 1.39,小余【电池】行业中位数 2.41
偿债能力
安全
流动比率204% > 100%
速动比率183% > 100%
短期负债
安全
短期借款 0.22亿 / 现金 1.29亿 = 17.09% < 70%
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