晋拓股份(603211)综合财务分析 - 财报帮

晋拓股份(603211)
行业: 汽车零部件 主营: 晋拓科技股份有限公司的主营业务是铝合金精密压铸件的研发、生产及销售;公司的主要产品是汽车安全零部件、汽车动力零部件、新能源汽车零部件、智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件。
¥19.19
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PE: 90.83 PB: 4.24 市值: 50.01亿
信号:
3条风险
3条增长信号
10条衰退信号
晋拓股份现金比率历年走势图
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
调整每股净资产_期末股数
每股未分配利润
商誉
每股息税前利润
每股留存收益
每股现金流量净额
每股盈余公积金
每股经营现金流
稀释每股收益
每股资本公积金
晋拓股份 2025-02-12 财报数据最新解读:
公司近六个月股价上涨19.04%,显示出市场对晋拓股份的认可,但需持续关注其基本面变化。
流动比率和速动比率均低于100%,表明短期偿债能力不足,这增加了公司在遇到现金流危机时的风险。
晋拓股份在铝合金精密压铸件领域具有一定的技术优势,但高市盈率(88.32)暗示市场对其未来增长的较高预期,风险较大。
公司负债率为34.89%,在相对安全范围内,财务杠杆较低,有助于抵御市场波动的风险。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金很少
现金流状况很好
收款速度很慢
盈利能力
生意很艰辛
费用率 6.61 个点
生意又大又省钱
税后利润一般
收益率不高. 每股为公司赚到了0.22元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
存货
雷
存货周转天数四年来大幅上升63.87天 => 92.24天
存货占总资产比例四年来基本持平11.68% => 14.78%
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现金储备
雷
现金与约当现金比率 < 10%
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短期负债
雷
短期借款 3.78亿 / 现金 1.22亿 = 308.78% > 90%
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营收增长率
中等
营收增长率13.73% 介于 0% ~ 15%
偿债能力
中等
流动比率120% > 100%
速动比率77% <= 100%
应收账款
安全
应收账款天数四年来基本持平110.23天 => 105.06天
应收账款占总资产比例四年来大幅下降29.80% => 17.08%
商誉
安全
商誉0.00亿 / 总资产18.33亿 = 0.00% < 5%
资金杠杆
安全
杠杆倍数 1.54,小余【汽车零部件】行业中位数 1.86
质押股权
安全
质押股权:0% (0股)