神通科技(605228)综合财务分析 - 财报帮

神通科技(605228)
行业: 汽车零部件 主营: 神通科技集团股份有限公司的主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。公司的主要产品包括进气系统、润滑系统、正时系统、门护板类、仪表板类、车身饰件。公司是经宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合认定的高新技术企业,建有浙江省科学技术厅认定的省级高新技术企业研究开发中心,并被中国模具工业协会评为“中国精密注塑模具重点骨干企业”。
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PE: 202.42 PB: 2.93 市值: 45.8亿
信号:
2条风险
6条增长信号
6条衰退信号
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
稀释每股收益
非流动资产合计
应付账款
应收票据
存货周转率(次/年)
公益性生物资产
应收款项融资
销售净利率
存货周转天数
成本费用利润率
神通科技 2025-02-11 财报数据最新解读:
神通科技的市盈率高达211.88,远高于行业的历史平均水平,反映出市场对其未来增长的过于乐观预期。
负债率为45.85%,在合理范围内,显示出公司在债务管理方面相对稳健,能有效应对财务风险。
营收为9.67亿,尽管体量不小,但年减8.1%反映出市场竞争加剧,对营收构成直接威胁。
虽然该公司的市场位置稳定,但营收增长率为-8.1%,表明整体业绩面临挑战,这是投资者需要关注的重要信号。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金超多
现金流状况一般
收款速度很慢
盈利能力
毛利还可以
费用率 12.16 个点
市场规模很大
税后利润一般
收益率不高. 每股为公司赚到了0.10元钱.
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
营收增长率
雷
营收增长率-8.1% < 0%
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应收账款
雷
应收账款天数近几年来大幅上升64.29天 => 133.88天
应收账款占总资产比例近几年来大幅下降26.92% => 19.56%
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存货
中等
存货周转天数近几年来基本持平88.41天 => 87.05天
存货占总资产比例近几年来基本持平17.55% => 9.21%
质押股权
中等
质押股权:16.43% (7000.00万股)
商誉
安全
商誉0.00亿 / 总资产28.82亿 = 0.00% < 5%
现金储备
安全
现金与约当现金比率 > 10%
资金杠杆
安全
杠杆倍数 1.85,小余【汽车零部件】行业中位数 1.86
偿债能力
安全
流动比率242% > 100%
速动比率205% > 100%
短期负债
安全
短期借款 0.47亿 / 现金 5.14亿 = 9.10% < 70%