斯瑞新材(688102)综合财务分析 - 财报帮

斯瑞新材(688102)
行业: 金属新材料 主营: 陕西斯瑞新材料股份有限公司是一家以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场,向客户提供高强高导铜合金材料及制品,中高压电接触材料及制品,高性能金属铬粉,CT和DR球管零组件等产品的关键基础材料和零组件制造商。公司主要产品是高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件、新一代铜铁合金材料、光模块芯片基座、液体火箭发动机推力室内壁。公司曾荣获国家科技进步二等奖、陕西省科学技术奖一等奖、陕西省产学研联合项目二等奖、国家重大科技成果产业化示范基地、中国全国工商联合会科技创新企业奖、中国国际工业博览会银奖等重要奖项,相关产品获得工信部“制造业单项冠军产品”、国家重点新产品等荣誉。
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PE: 60.74 PB: 6.41 市值: 68.73亿
信号:
2条风险
1条增长信号
5条衰退信号
斯瑞新材净资产收益率_平均_扣除非经常损益历年走势图
市盈率(P/E ratio)
市净率(PB ratio)
本益成长比(PEG ratio)
市销率(P/S ratio)
资本回报率(ROIC)
净资产收益率(ROE)
资产回报率(ROA)
毛利率(%)
净利率(%)
营业利润率(%)
营业费用率(%)
每股收益(EPS)
每股自由现金流
营收
总资产周转率(次/年)
应收款项周转率(次/年)
存货周转率(次/年)
应收款项周转天数(天)
存货周转天数(天)
完整生意周期(天)
应付款项周转天数(天)
固定资产周转率(次/年)
负债占资产比率(%)
长期资金占重资产比率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
营收增长率(%)
营业利润增长率(%)
股东权益(%)
权益乘数
基本每股收益
每股营业收入
每股未分配利润
每股资本公积金
每股留存收益
所有者权益(或股东权益)合计
每股净资产_最新股数
每股经营现金流
营业成本
经营现金流量净额
斯瑞新材 2025-02-18 财报数据最新解读:
财务结构稳健,负债率适中,但现金流状况不理想,特别是现金比率较低,需关注短期偿债能力。
派息率达45.56%,显示出公司利润分配的稳定性,为投资者提供了一定的现金流回报。
斯瑞新材在高端铜基材料领域展现出强大的竞争力,持续拓展商业航天与光模块应用,未来增长潜力可期。
公司在研发创新上持续投入,构建护城河,这不仅能增强竞争优势,也为未来增长奠定基础。
财务状况
2021
2022
2023
2024
近12个月
现金流
现金很少
现金流状况一般
收款速度一般
盈利能力
毛利还可以
费用率 8.16 个点
生意又大又省钱
税后利润一般
还可以的收益. 每股为公司赚到了0.22元钱.
无不佳指标补偿
营运能力
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财务结构
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偿债能力
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股价趋势
2021
2022
2023
2024
近12个月

想精准抄底,股价均势不得不看!
按照3.5年计算回归线,得出股价热度区间
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议
排雷
现金储备
雷
现金与约当现金比率 < 10%
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短期负债
雷
短期借款 2.52亿 / 现金 0.98亿 = 257.67% > 90%
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营收增长率
中等
营收增长率10.98% 介于 0% ~ 15%
存货
中等
存货周转天数五年来基本持平97.17天 => 96.12天
存货占总资产比例五年来基本持平15.47% => 13.94%
应收账款
中等
应收账款天数五年来基本持平87.82天 => 80.96天
应收账款占总资产比例五年来基本持平21.39% => 17.58%
资金杠杆
中等
杠杆倍数 1.8,接近【金属新材料】行业中位数 1.62
偿债能力
中等
流动比率155% > 100%
速动比率100% <= 100%
商誉
安全
商誉0.00亿 / 总资产20.08亿 = 0.00% < 5%
质押股权
安全
质押股权:0% (0股)